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内部審計——彙成最擅長(cháng)的審計
企業(yè)投資者除了最關心經營效益情況外往往還(hái)非常關注企業(yè)經營的安全性,以及直接經營者在執行經營管理制度時是否有違規?财務核算(suàn)的信息是否是真實的和全面的?最終可供分配的利潤有多(duō)少?這些信息隻有通(tōng)過第三方的專業(yè)審計得出最終結論,了卻股東們的心事(shì)。
内部審計業(yè)務主要包括:
● 監督内部控制審計 ● 檢查财務信息和經營信息審計
● 評價經營活動的效率和效果審計 ● 評價對法律法規的遵守情況審計
内部審計所需資料:
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